11月22日下午2:00,集團(tuán)公司在1102會議室召開了2021年度內(nèi)部審計反饋會,會議由黨委委員、董事、副總經(jīng)理伍民主持,黨委書記、董事長、總經(jīng)理尚梅軍,辦公室、財務(wù)部、審計風(fēng)控部、融資部、人力資源部、經(jīng)開創(chuàng)投、國資公司、新區(qū)地產(chǎn)、康嘉實業(yè)和晉源公司等單位的負(fù)責(zé)人與審計聯(lián)絡(luò)員參加。
會上,陳陶濤同志匯報了2021年度內(nèi)部審計檢查情況,并依審計報告針對集團(tuán)公司的資金預(yù)算管理狀況給出了審計建議,還匯報了以往年度內(nèi)部審計和績效審計的整改情況。
伍總根據(jù)匯報情況,結(jié)合近期進(jìn)行的省債務(wù)審計、省營商環(huán)境審計、市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和市委巡察工作,提出三點意見:一是要充分重視審計整改工作,把推進(jìn)審計整改落實作為“治已病、防未病”的重要舉措;二是各部門、各子公司要規(guī)范管理,確保解決一個問題、完善一套制度、規(guī)范一項工作;三是審計風(fēng)控部要扎實做好內(nèi)部審計工作,服務(wù)集團(tuán)公司的高質(zhì)量發(fā)展。
尚總在肯定審計成效的同時提出要求:一是要重視審計提出的問題,尤其是典型的、屢改屢犯的問題,認(rèn)真進(jìn)行歸納總結(jié),將其消滅在日常的工作中;二是要認(rèn)真梳理歷史遺留問題,新官要理舊賬,對疑難問題要追根溯源,拿出切實可行的解決方案;三是要做好資金預(yù)算管理工作,這也是上級主管部門的要求,集團(tuán)公司上下務(wù)必提高認(rèn)識,相互配合,確保資金預(yù)算管理工作的有效開展,服務(wù)于集團(tuán)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。
( 審計風(fēng)控部:丁可)