為發(fā)揮審計監(jiān)督作用,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理行為,根據(jù)《經(jīng)發(fā)集團2022年度審計項目計劃》,集團公司于5月開展2021年度經(jīng)營管理狀況例行審計。
本次審計由中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所派出審計組,已于5月23日進場。對集團公司及獨立運營子公司的財經(jīng)紀律、三重一大、財務(wù)管理等方面內(nèi)容及生產(chǎn)經(jīng)營狀況進行審計,重點審計內(nèi)容為資金收支預(yù)算管理情況。為更好提升審計價值,本次審計增設(shè)訪談與調(diào)查問卷環(huán)節(jié)。目前,訪談環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束,訪談小組利用3天時間走訪集團公司本部及部分子公司,圍繞資金收支預(yù)算管理情況訪談14人次;調(diào)查問卷及其他審計程序正在有序開展。
本次審計,審計組將根據(jù)訪談、調(diào)查問卷及其他審計情況,提出完善資金收支預(yù)算管理建議,并對審計過程中發(fā)現(xiàn)的審計問題給出整改意見。針對后續(xù)發(fā)現(xiàn)的審計問題,集團公司審計風(fēng)控部將在第一時間匯總、反饋,同時督促各單位盡快制定整改方案、迅速落實到位。
(審計風(fēng)控部 陳陶濤)