為進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理,控制合同簽訂和管理風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)發(fā)集團(tuán)近期對各子公司的合同管理臺賬進(jìn)行了集中檢查,并根據(jù)需要對業(yè)務(wù)頻繁的新區(qū)地產(chǎn)、康嘉實(shí)業(yè)、國資公司、財(cái)務(wù)公司合同進(jìn)行了現(xiàn)場核查。
本次核查對照集團(tuán)公司《合同管理辦法》要求及內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的合同管理突出問題,重點(diǎn)關(guān)注合同簽定要素完整性、簽約與履約時(shí)間一致性、審批時(shí)間與簽訂時(shí)間一致性、質(zhì)保條款約定、合同歸檔、合同招標(biāo)程序規(guī)范性等問題開展檢查工作。本次共集中核查各類合同64份,發(fā)現(xiàn)問題5類12項(xiàng)33條。
本次檢查以推動問題解決為目的,近期將對不足事項(xiàng)歸納總結(jié),及時(shí)下發(fā)問題清單并檢查整改反饋情況,建立長效督查機(jī)制,以促進(jìn)合同管理進(jìn)一步合規(guī)合理,流程順暢,操作便捷,風(fēng)險(xiǎn)可控。
(審計(jì)風(fēng)控部:張涵寧)